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发布时间:2023-02-27 修改时间:2023-02-27 15:32 浏览次数:
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责全市居民急救电话、调度指挥、院前急救医疗工作。
2.负责全市传染病和特殊病人的转送与救护工作,承担全市空中、水上救护等特殊院前救护工作。
3.负责全市突发公共事件和灾害事故的现场医疗急救、指挥与协调工作;经卫生行政部门授权,在突发公共事件和灾害事故时,负责指挥调动全市卫生院前救治力量;承担全市社会365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站联动医疗急救和365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站演练工作。
4.承担大型会议、重大活动的急救保障工作及重要领导、知名人士、外国友人在锡期间的医疗救护保障工作。
5.负责急救知识普及和宣传教育工作;负责为居民提供医疗咨询服务;负责院前急救人员规范化培训、特种行业和人员急救知识培训工作。
6.负责全市急救网络的建设与管理工作,对全市急救医疗站、乡镇急救网络单位进行业务指导。
7.负责院前急救科研工作以及急救业务的国内外合作与交流工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室(党办)、急救科、车管科、调度信息科、督导科、科教培训科、财务科、后勤保障科、城南急救站、城西急救站、城北急救站、城中急救站。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
一是推进现代化急救体系建设。随着疫情防控措施调整,加强院前急救体系和能力建设方向,强化顶层设计,系统整体推进,继续对标对表、填平补齐短板弱项,重点是对接中心易地新建项目和急救人员编制增量扩容,分类配足急救专业力量,建立符合院前急救特点的绩效考核分配机制和急救医师转型发展保障机制,持续以“强直属、抓网络”优化站点布局设置,充实急救管理内涵,推动全网运行提质增效。要全面贯彻新发展理念,加快构建无锡急救事业高质量发展新格局,以现代化急救体系让全市人民享有高质量的急救服务。
二是提升信息化急救运行能力。院前急救数字化转型势在必行,急救体系现代化的基础在于信息化。当前要抓紧实施调度信息系统升级改造,统筹软硬件建设,扩展数字化场景应用,强化业务功能融合,提高数据处理能力,积极推进运用大数据、云计算、人工智能等新技术方面取得新突破,力争打造成熟“数字120+”项目落地应用1-2个,让急救大脑变得“更聪明”,确保日常急救、突发事件和重大疫情防控365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站处置更加有序高效。
三是持续巩固常态化防控措施。贯彻落实新冠疫情“乙类乙管”总体方案和省、市疫情防控要求,立足我市院前医疗急救工作实际,始终绷紧常态化疫情防控之弦不懈怠,围绕疫情防控新阶段“保健康、防重症”要求,进一步统筹急救人力物力资源调配,规范做好救治处置、防护洗消措施和药械储备等,切实保障重点人群的就医需求,用我们的“辛苦指数”换取百姓“健康指数”“幸福指数”,把抗疫斗争中激发的干劲转化为保障锡城人民生命健康安全的强大动力,继续书写无锡120亮丽新篇章!
第二部分
2023年度
无锡市急救中心
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,871.83 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
1,380.00 |
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
233.55 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
4,266.70 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
751.58 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,251.83 |
本年支出合计 |
5,251.83 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
5,251.83 |
支出总计 |
5,251.83 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
5,251.83 |
5,251.83 |
3,871.83 |
|
|
|
1,380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319005 |
无锡市急救中心 |
5,251.83 |
5,251.83 |
3,871.83 |
|
|
|
1,380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
5,251.83 |
3,480.76 |
1,771.07 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.55 |
233.55 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.55 |
233.55 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.70 |
155.70 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.85 |
77.85 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4,266.70 |
2,495.63 |
1,771.07 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4,159.01 |
2,387.94 |
1,771.07 |
|
|
|
2100405 |
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4,159.01 |
2,387.94 |
1,771.07 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.69 |
107.69 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.69 |
107.69 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
751.58 |
751.58 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
751.58 |
751.58 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
237.35 |
237.35 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
234.06 |
234.06 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
280.17 |
280.17 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
3,871.83 |
一、本年支出 |
3,871.83 |
(一)一般公共预算拨款 |
3,871.83 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
233.55 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
2,886.70 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
751.58 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
3,871.83 |
支出总计 |
3,871.83 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
3,871.83 |
3,480.76 |
3,157.61 |
323.15 |
391.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
233.55 |
233.55 |
233.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.55 |
233.55 |
233.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.70 |
155.70 |
155.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.85 |
77.85 |
77.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,886.70 |
2,495.63 |
2,172.48 |
323.15 |
391.07 |
21004 |
公共卫生 |
2,779.01 |
2,387.94 |
2,064.79 |
323.15 |
391.07 |
2100405 |
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2,779.01 |
2,387.94 |
2,064.79 |
323.15 |
391.07 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.69 |
107.69 |
107.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.69 |
107.69 |
107.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
751.58 |
751.58 |
751.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
751.58 |
751.58 |
751.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
237.35 |
237.35 |
237.35 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
234.06 |
234.06 |
234.06 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
280.17 |
280.17 |
280.17 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
3,480.76 |
3,157.61 |
323.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,059.01 |
3,059.01 |
|
30101 |
基本工资 |
373.86 |
373.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
567.40 |
567.40 |
|
30107 |
绩效工资 |
703.85 |
703.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.70 |
155.70 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.85 |
77.85 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
107.69 |
107.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.17 |
26.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
237.35 |
237.35 |
|
30114 |
医疗费 |
9.04 |
9.04 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
800.10 |
800.10 |
|
302 |
商品和服务支出 |
323.15 |
|
323.15 |
30201 |
办公费 |
59.58 |
|
59.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
8.40 |
|
8.40 |
30216 |
培训费 |
4.16 |
|
4.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
30228 |
工会经费 |
35.44 |
|
35.44 |
30229 |
福利费 |
6.97 |
|
6.97 |
30239 |
其他交通费用 |
204.10 |
|
204.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.60 |
98.60 |
|
30302 |
退休费 |
97.22 |
97.22 |
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
0.18 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.20 |
1.20 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
3,871.83 |
3,480.76 |
3,157.61 |
323.15 |
391.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
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233.55 |
233.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
233.55 |
233.55 |
233.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.70 |
155.70 |
155.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.85 |
77.85 |
77.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,886.70 |
2,495.63 |
2,172.48 |
323.15 |
391.07 |
21004 |
公共卫生 |
2,779.01 |
2,387.94 |
2,064.79 |
323.15 |
391.07 |
2100405 |
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2,779.01 |
2,387.94 |
2,064.79 |
323.15 |
391.07 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
107.69 |
107.69 |
107.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.69 |
107.69 |
107.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
751.58 |
751.58 |
751.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
751.58 |
751.58 |
751.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
237.35 |
237.35 |
237.35 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
234.06 |
234.06 |
234.06 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
280.17 |
280.17 |
280.17 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
3,480.76 |
3,157.61 |
323.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,059.01 |
3,059.01 |
|
30101 |
基本工资 |
373.86 |
373.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
567.40 |
567.40 |
|
30107 |
绩效工资 |
703.85 |
703.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155.70 |
155.70 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.85 |
77.85 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
107.69 |
107.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.17 |
26.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
237.35 |
237.35 |
|
30114 |
医疗费 |
9.04 |
9.04 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
800.10 |
800.10 |
|
302 |
商品和服务支出 |
323.15 |
|
323.15 |
30201 |
办公费 |
59.58 |
|
59.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
8.40 |
|
8.40 |
30216 |
培训费 |
4.16 |
|
4.16 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
30228 |
工会经费 |
35.44 |
|
35.44 |
30229 |
福利费 |
6.97 |
|
6.97 |
30239 |
其他交通费用 |
204.10 |
|
204.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.60 |
98.60 |
|
30302 |
退休费 |
97.22 |
97.22 |
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
0.18 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.20 |
1.20 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
9.30 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.16 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:无锡市急救中心 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:无锡市急救中心 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
331.08 |
|
|
|
331.08 |
货物 |
|
|
|
|
62.82 |
|
|
|
62.82 |
无锡市急救中心 |
|
|
|
|
62.82 |
|
|
|
62.82 |
|
维修维护费 |
维修(护)费 |
空调机 |
集中采购机构采购 |
7.20 |
|
|
|
7.20 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
办公费 |
其他家具 |
集中采购机构采购 |
5.62 |
|
|
|
5.62 |
|
商品和服务支出(定额) |
其他交通费用 |
车辆附属设施及零部件 |
分散采购 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
服务 |
|
|
|
|
268.26 |
|
|
|
268.26 |
无锡市急救中心 |
|
|
|
|
268.26 |
|
|
|
268.26 |
|
安保费 |
物业管理费 |
其他安全保护服务 |
集中采购机构采购 |
105.00 |
|
|
|
105.00 |
|
物业保洁 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
30.76 |
|
|
|
30.76 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
办公费 |
其他印刷服务 |
集中采购机构采购 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
商品和服务支出(定额) |
其他交通费用 |
其他保险服务 |
集中采购机构采购 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
商品和服务支出(定额) |
其他交通费用 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
9.00 |
|
|
|
9.00 |
|
商品和服务支出(定额) |
其他交通费用 |
车辆加油、添加燃料服务 |
集中采购机构采购 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市急救中心2023年度收入、支出预算总计5,251.83万元,与上年相比收、支预算总计各增加175.22万元,增长3.45%。
其中:
(一)收入预算总计5,251.83万元。包括:
1.本年收入合计5,251.83万元。
(1)一般公共预算拨款收入3,871.83万元,与上年相比增加95.22万元,增长2.52%。主要原因是人员数量较上年增加、在编职工基础工资标准调整,相关人员经费增长。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入1,380万元,与上年相比增加80万元,增长6.15%。主要原因是事业收入根据单位非税收入情况安排,非税收入较上年增长,事业收入也相应增长。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计5,251.83万元。包括:
1.本年支出合计5,251.83万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出233.55万元,主要用于职工养老保险、职业年金。与上年相比增加24.03万元,增长11.47%。主要原因是单位人员增加、工资基数增加,养老、职业年金增长。
(2)卫生健康支出(类)支出4,266.7万元,主要用于保障机构正常运行、开展院前急救活动所发生的基本支出和项目支出,具体包括办公、交通、物业费、药品耗材、低值易耗品、人员工资、网络分站返还支出等。与上年相比增加133.58万元,增长3.23%。主要原因是人员工资、物业费、网络分站返还款等略有增长。
(3)住房保障支出(类)支出751.58万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加17.61万元,增长2.4%。主要原因是单位人员数量增加,该支出也出现相应增长。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市急救中心2023年收入预算合计5,251.83万元,包括本年收入5,251.83万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入3,871.83万元,占73.72%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入1,380万元,占26.28%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年支出预算合计5,251.83万元,其中:
基本支出3,480.76万元,占66.28%;
项目支出1,771.07万元,占33.72%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市急救中心2023年度财政拨款收、支总预算3,871.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加95.22万元,增长2.52%。主要原因是单位人员增加,人员经费相应增长,工资福利、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年财政拨款预算支出3,871.83万元,占本年支出合计的73.72%。与上年相比,财政拨款支出增加95.22万元,增长2.52%。主要原因是单位人员增加,人员数量增加,工资福利、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等相应增加。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出155.7万元,与上年相比增加16.02万元,增长11.47%。主要原因是人员数量增加,基本工资调整导致基数上调,基本养老保险缴费支出增长。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出77.85万元,与上年相比增加8.01万元,增长11.47%。主要原因是人员数量增加,基本工资调整导致基数上调,职业年金缴费支出增长。
(二)卫生健康支出(类)
1.公共卫生(款)365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站救治机构(项)支出2,779.01万元,与上年相比增加45.03万元,增长1.65%。主要原因是人员数量增加,与人员相关的基本经费增长。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出107.69万元,与上年相比增加8.55万元,增长8.62%。主要原因是人员数量增加,基本工资上调,基数增长医疗(项)支出相应增长。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出237.35万元,与上年相比增加5.56万元,增长2.4%。主要原因是人员数量增加,公积金支出相应增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出234.06万元,与上年相比减少5.94万元,减少2.47%。主要原因是领取住房改革支出(款)提租补贴的人员减少(退休),所以住房改革支出(款)提租补贴(项)支出减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出280.17万元,与上年相比增加17.99万元,增长6.86%。主要原因是单位人数增加,住房改革支出(款)购房补贴(项)支出相应增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年度财政拨款基本支出预算3,480.76万元,其中:
(一)人员经费3,157.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费323.15万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算3,871.83万元,与上年相比增加95.22万元,增长2.52%。主要原因是在编人数增加,人员经费支出相应增加;住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、养老职业年金、医疗保险等相应增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,480.76万元,其中:
(一)人员经费3,157.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费323.15万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出8.4万元,占“三公”经费的90.32%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.9万元,占“三公”经费的9.68%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出8.4万元,比上年预算减少3.65万元,主要原因是根据财政要求压减三公经费。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少25万元,主要原因是公务用车辆已在上年购置,本年不需要再购买所以预算比上年减少。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.9万元,与上年预算数相同。
无锡市急救中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市急救中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.16万元,比上年预算减少1.79万元,主要原因是根据财政要求培训经费预算支出比上一年度减少30%。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市急救中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额331.08万元,其中:拟采购货物支出62.82万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出268.26万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆72辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车71辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金5,251.83万元;本单位共15个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1,771.07万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站救治机构(项):反映卫生健康、疾病预防控制部门所属365bet体育在线赌博_office365网页版无法使用_365体育手机版中国官方网站救治机构的支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件: 无锡市急救中心2023年单位预算绩效目标.xlsx 安保费.xlsx 返还网络分站经费.xlsx 急救派遣劳务费.xlsx 交通工具购置费.xlsx 其他商品服务支出.xlsx 其他专用材料费.xlsx 网络通讯费.xlsx 维修维护费.xlsx 无锡市急救中心.xlsx 物业保洁.xlsx 信息化项目(常年项目).xlsx 业务用电费.xlsx 业务用水费.xlsx 专用材料费(药品卫生耗材).xlsx 专用服装费.xlsx